Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
0,00 |
2.273,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
2.273,97 |
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27/06/2023 |
vencimentos ref mes de junho/2023 |
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2.273,97 |
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04/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.355,72 |
11/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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918,25 |
TOTAL |
2.273,97 |
2.273,97 |
2.273,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.