| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 
| Número do empenho: | 3838 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 JUN/2023 VENC 18/08 | 710,39 | 710,39 | 
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 JUN/2023 VENC 18/08 | 597,68 | 597,68 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 JUN/2023 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 JUN/2023 VENC 18/08 | 1.308,07 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/43391421; 0/43391423; | 1.308,07 | ||
| 03/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3838/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.308,07 | ||
| TOTAL | 1.308,07 | 1.308,07 | 1.308,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||