REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23
122,80
122,80
1.00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23
61,40
61,40
1.00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23
122,80
122,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SÃO MIGUEL PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA PERIODO DE 01/06/23 A 30/06/23
307,00
05/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº U9/26583;
307,00
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2023
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679
307,00
TOTAL
307,00
307,00
307,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.