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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DRUGOVICH AUTO PEçAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3928 Data de lançamento: 03/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 KIT MOT 113-94 820,04 4.920,24
6.00 GUIA VAL ADM/ESC DS11 16,15 96,90
1.00 BUCHA COMANDO VALV DS11 0,50 DRUGOVICH 393,68 393,68
1.00 VIRABR DS 11 - VIRABR DS 11 8.527,67 8.527,67
1.00 ELEM FA AR , 112, 113, 142 260,09 260,09
1.00 ELEMENTO TURBO 37,05 37,05
1.00 ELEM COMB LONGO SCANIA 28,40 28,40
5.98 VALV ESC - VALV ESC 61,61 368,24
6.00 VALV ADM - VALV ADM 66,97 401,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2023 KIT MOT 113-94 GUIA VAL ADM/ESC DS11 BUCHA COMANDO VALV DS11 0,50 DRUGOVICH VIRABR DS 11 - VIRABR DS 11 ELEM FA AR , 112, 113, 142 ELEMENTO TURBO ELEM COMB LONGO SCANIA VALV ESC - VALV ESC VALV ADM - VALV ADM 15.034,12
05/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/165960; 15.034,12
05/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2023 Drugovich Auto Peças Ltda - 7861 15.034,12
TOTAL 15.034,12 15.034,12 15.034,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.