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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 403 Data de lançamento: 25/01/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 OVOS 8,40 252,00
18.36 MAMÃO 7,70 141,36
24.12 MAÇA 4,83 116,48
13.00 BATATINHA 4,40 57,20
6.00 CEBOLA 9,25 55,50
27.00 EXTRATO DE TOMATE 3,50 94,50
8.00 AÇUCAR 5KG 21,48 171,84
6.00 ARROZ 5KG 19,90 119,40
32.00 BISCOITO MARIA 740G 9,99 319,68
4.00 CAFÉ 10,79 43,16
8.00 FARINHA DE TRIGO 5KG 24,90 199,20
18.00 FEIJÃO 5,68 102,24
2.00 MORTADELA 13,90 27,80
18.00 OLEO DE SOJA 9,36 168,48
9.00 FARINHA DE MILHO 1KG 4,40 39,60
2.00 FERMENTO BIOLOGICO SECO INT P PÃES 29,90 59,80
3.00 SAL 1,79 5,37
3.00 MARGARINA 11,90 35,70
1.00 LEITE EM PÓ KG 29,90 29,90
40.00 GELATINA 1,19 47,60
6.00 ACHOCOLATADO 12,99 77,94
5.37 QUEIJO 43,90 235,70
8.00 LENTILHA 10,50 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2023 OVOS MAMÃO MAÇA BATATINHA CEBOLA EXTRATO DE TOMATE AÇUCAR 5KG ARROZ 5KG BISCOITO MARIA 740G CAFÉ FARINHA DE TRIGO 5KG FEIJÃO MORTADELA OLEO DE SOJA FARINHA DE MILHO 1KG FERMENTO BIOLOGICO SECO INT P PÃES SAL MARGARINA LEITE EM PÓ KG GELATINA ACHOCOLATADO QUEIJO LENTILHA 2.484,45
26/01/2023 Conforme DANFE Nº 890/45005786; 890/45005642; 2.484,45
01/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 403/2023 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 2.484,45
TOTAL 2.484,45 2.484,45 2.484,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.