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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4060 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
677.67 DIESEL S10 COMUM- ONIBUS AMARELO IVT-1535 5,55 3.758,33
120.18 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 5,69 683,83
451.71 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 5,39 2.434,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 DIESEL S10 COMUM- ONIBUS AMARELO IVT-1535 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 6.876,82
12/07/2023 Conforme DANFE Nº 220/1857; 220/1909; 6.876,82
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 6.876,82
TOTAL 6.876,82 6.876,82 6.876,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.