| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA | 
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 0.96 | VIDRO COMUM 4MM | 151,04 | 145,00 | 
| 2.31 | VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 246,75 | 570,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | VIDRO COMUM 4MM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 715,00 | ||
| 13/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47918214; | 715,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2023 TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||