| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
| Número do empenho: | 408 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA SALA DE OFICINAS NO CRAS | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA SALA DE OFICINAS NO CRAS | 2.420,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/714; | 2.420,00 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 408/2023 VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||