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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.08.99.01.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PATRONAL RPA MES 06/2023 421,96 421,96
1.00 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI 66,01 66,01
1.00 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES FS 29,56 29,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 REF PATRONAL RPA MES 06/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES FS 517,53
10/07/2023 REF PATRONAL RPA MES 06/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES FS 517,53
11/07/2023 Pagamento de Empenho 4083/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 517,53
TOTAL 517,53 517,53 517,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.