Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4083 |
Data de lançamento: |
10/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.08.99.01.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PATRONAL RPA MES 06/2023 |
421,96 |
421,96 |
1.00 |
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI |
66,01 |
66,01 |
1.00 |
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES FS |
29,56 |
29,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2023 |
REF PATRONAL RPA MES 06/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES FS |
517,53 |
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10/07/2023 |
REF PATRONAL RPA MES 06/2023
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI
REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES FS
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517,53 |
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11/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4083/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,53 |
TOTAL |
517,53 |
517,53 |
517,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.