Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 20/07 |
585,25 |
585,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2023 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 20/07 |
585,25 |
|
|
24/07/2023 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 20/07
|
|
585,25 |
|
28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2023
EMBRATEL - 6151 |
|
|
585,25 |
TOTAL |
585,25 |
585,25 |
585,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.