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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4206 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIA RODA LIVRE 380,00 380,00
1.00 RELE 340,00 340,00
1.00 ROLAMENTO B17 90,00 90,00
1.00 ROLAMENTO 6202 40,00 40,00
1.00 CAPA DE ROLAMENTO Finalidade: SPRINTER IYT-8053 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 POLIA RODA LIVRE RELE ROLAMENTO B17 ROLAMENTO 6202 CAPA DE ROLAMENTO Finalidade: SPRINTER IYT-8053 885,00
26/07/2023 Conforme DANFE Nº 890/48095385; 885,00
28/07/2023 Pagamento de Empenho 4206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 885,00
TOTAL 885,00 885,00 885,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.