Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. |
140.467,37 |
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26/07/2023 |
Vencimentos e subsídios ref mes de julho/2023 |
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140.467,37 |
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26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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51,13 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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205,00 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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396,00 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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835,05 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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893,98 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.207,20 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.351,45 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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9.522,85 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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15.398,02 |
28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4293/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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96.606,69 |
TOTAL |
140.467,37 |
140.467,37 |
140.467,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.