| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 4401 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. | 0,00 | 1.046,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. | 1.046,04 | ||
| 26/07/2023 | REF PATRONAL FOLHA FERIAS MES 07/2023 | 1.046,04 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Empenho 4401/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.046,04 | ||
| TOTAL | 1.046,04 | 1.046,04 | 1.046,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||