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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4450 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAF SEXT 8.8 8X25 2,10 2,10
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 10X40 5,50 5,50
1.00 COXIM CAMBIO - COXIM CAMBIO 105,80 105,80
1.00 COXIM MOTOR Finalidade: UNO ITE 2721 114,00 114,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 PARAF SEXT 8.8 8X25 PARAF SEXT MA 8.8 10X40 COXIM CAMBIO - COXIM CAMBIO COXIM MOTOR Finalidade: UNO ITE 2721 227,40
02/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/6496; 227,40
03/08/2023 Pagamento de Empenho 4450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,40
TOTAL 227,40 227,40 227,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.