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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4456 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA PR MA 12MM 2,10 2,10
2.00 TERMINAL RETO /PENSAGEM 59,00 118,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 12X10 7,80 7,80
1.00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT5/8 C/ TERMINAIS 1,75MM 323,40 323,40
1.00 PARAF SEXT 3,/8X4 4,15 4,15
2.70 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 110,50 298,35
1.00 MANILHA CURVA 5/8C/PINO ROSCADO Finalidade: RETRO CATERPILLAR 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 PORCA PR MA 12MM TERMINAL RETO /PENSAGEM PARAF SEXT MA 8.8 12X10 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT5/8 C/ TERMINAIS 1,75MM PORCA PRE NC 3/8 PARAF SEXT 3,/8X4 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 MANILHA CURVA 5/8C/PINO ROSCADO Finalidade: RETRO CATERPILLAR 839,40
02/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/6504; 839,40
03/08/2023 Pagamento de Empenho 4456/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 839,40
TOTAL 839,40 839,40 839,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.