| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4481 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CONCERTO PNEUS Finalidade: SPRINTER - IYT-8053 | 19,50 | 175,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | CONCERTO PNEUS Finalidade: SPRINTER - IYT-8053 | 175,50 | ||
| 03/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48211948; | 175,50 | ||
| 04/08/2023 | Pagamento de Empenho 4481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,50 | ||
| TOTAL | 175,50 | 175,50 | 175,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||