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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4525 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE BONZINA MANCAL 690,69 690,69
6.00 ANEL PISTÃO 174,10 1.044,60
1.00 BOMBA OLEO 2.967,00 2.967,00
1.00 BRONZINA BIELA 571,95 571,95
1.00 JUNTA MOTOR Finalidade: SCANIA 113 PLACA BKD 0D16 1.255,50 1.255,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 JOGO DE BONZINA MANCAL ANEL PISTÃO BOMBA OLEO BRONZINA BIELA JUNTA MOTOR Finalidade: SCANIA 113 PLACA BKD 0D16 6.529,74
07/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/6533; 6.529,74
08/08/2023 Pagamento de Empenho 4525/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.529,74
TOTAL 6.529,74 6.529,74 6.529,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.