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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4526 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAF SEXT 8.8 6X15 1,50 4,50
1.00 ABRAÇADEIRA MANG 14X22 - ABRAÇADEIRA MANG 14X22 Finalidade: ONIBUS PLACA JAB-3G25 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 PARAF SEXT 8.8 6X15 ABRAÇADEIRA MANG 14X22 - ABRAÇADEIRA MANG 14X22 Finalidade: ONIBUS PLACA JAB-3G25 8,50
07/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/6529; 8,50
08/08/2023 Pagamento de Empenho 4526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8,50
TOTAL 8,50 8,50 8,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.