Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4536 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.64 |
Contratação de assistência técnica (manutenção mensal, assessoria e consultoria) para serviços de CFTV |
2.109,90 |
1.346,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2023 |
Contratação de assistência técnica (manutenção mensal, assessoria e consultoria) para serviços de CFTV |
1.346,60 |
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07/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/122; |
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1.346,60 |
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08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4536/2023
DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA - 6510 |
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1.319,67 |
08/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4536/2023 |
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26,93 |
TOTAL |
1.346,60 |
1.346,60 |
1.346,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
08/08/2023 |
26,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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26,93 |
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