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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAXPLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4589 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEL ADESIVO HIGISOL APLICADRO + REFIL 6 BICOS CIT 19,88 19,88
1.00 GEL ADESIVO HIGISOL APLICADRO + REFIL 6 BICOS FLO 19,88 19,88
1.00 GEL ADESIVO HIGISOL APLICADRO + REFIL 6 BICOS 19,88 19,88
3.00 CAIXA ORGANIZADORA 27LT 65,96 197,88
1.00 COPO TERMICO 100ML 1000UN 207,54 207,54
1.00 COPO 200ML 2500 UN PP ORLE 224,09 224,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 GEL ADESIVO HIGISOL APLICADRO + REFIL 6 BICOS CIT GEL ADESIVO HIGISOL APLICADRO + REFIL 6 BICOS FLO GEL ADESIVO HIGISOL APLICADRO + REFIL 6 BICOS CAIXA ORGANIZADORA 27LT COPO TERMICO 100ML 1000UN COPO 200ML 2500 UN PP ORLE 689,15
08/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/49818; 689,15
16/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2023 MAXPLIN - 4320 689,15
TOTAL 689,15 689,15 689,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.