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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4590 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 CONECTOR CUNHAP/ CABO 6,76 1.014,00
20.00 CINTA PERFURADA AÇO 17MMX30MT PRÉ PINTADA 1,60 32,00
60.00 PARAF MAQ CAB LENT ILHA F3 1/4X7/8 0,38 22,80
120.00 PORCA SEXT GR 2 UNC 1/4 0,30 36,00
160.00 LAMPADA LED BULBO A60 12W 3000K AMARELA 4,99 798,40
200.00 RELE FOTOCELULA C/ BASE PLASTICO BIVOLT MARGIRIUS 1000W RFE-131 39,50 7.900,00
120.00 ARRUELA LISA1/4 0,36 43,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 CONECTOR CUNHAP/ CABO CINTA PERFURADA AÇO 17MMX30MT PRÉ PINTADA PARAF MAQ CAB LENT ILHA F3 1/4X7/8 PORCA SEXT GR 2 UNC 1/4 LAMPADA LED BULBO A60 12W 3000K AMARELA RELE FOTOCELULA C/ BASE PLASTICO BIVOLT MARGIRIUS 1000W RFE-131 ARRUELA LISA1/4 9.846,40
08/08/2023 REFERENTE AUMENTO DO VALOR ACOPRDADO -9.846,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.