Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4602 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OLEO DE SOJA 900ML |
7,49 |
14,98 |
1.00 |
EXTRATO DE TOMATE |
10,99 |
10,99 |
2.00 |
SAL |
3,90 |
7,80 |
2.00 |
LEITE |
17,95 |
35,90 |
1.00 |
MASSA 3KG |
25,99 |
25,99 |
1.00 |
AÇUCAR 5KG |
25,25 |
25,25 |
1.00 |
ARROZ 5KG |
21,99 |
21,99 |
1.00 |
FEIJÃO PRETO |
8,49 |
8,49 |
1.00 |
CALDO DE GALINHA |
2,51 |
2,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2023 |
OLEO DE SOJA 900ML EXTRATO DE TOMATE SAL LEITE MASSA 3KG AÇUCAR 5KG ARROZ 5KG FEIJÃO PRETO CALDO DE GALINHA |
153,90 |
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08/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48381379; |
|
153,90 |
|
14/08/2023 |
REFERENTE TROCA DE DOTAÇÃO |
|
-153,90 |
|
14/08/2023 |
REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO |
-153,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.