| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI | 
| Número do empenho: | 4610 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO 15W40 Finalidade: ONIBUS BRANCO | 32,00 | 384,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | OLEO 15W40 Finalidade: ONIBUS BRANCO | 384,00 | ||
| 17/08/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48554137; | 384,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4610/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||