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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4618 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR COMANDO 56,00 56,00
1.00 RETENTOR DIANTEIRO 56,00 56,00
1.00 CARTER 67,00 67,00
1.00 JUNTA CARTER 386,00 386,00
1.00 OLEO 15W40 126,00 126,00
1.00 FILTRO OLEO 38,00 38,00
1.00 TUBO DE COLA LOCTITE 88,00 88,00
1.00 KIT DENTADA Finalidade: FIAT ESTRADA 256,00 256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 RETENTOR COMANDO RETENTOR DIANTEIRO CARTER JUNTA CARTER OLEO 15W40 FILTRO OLEO TUBO DE COLA LOCTITE KIT DENTADA Finalidade: FIAT ESTRADA 1.073,00
17/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/48559854; 1.073,00
17/08/2023 Pagamento de Empenho 4618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.073,00
TOTAL 1.073,00 1.073,00 1.073,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.