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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4624 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.97 FECHADURA PORTA TRASEIRA - FECHADURA PORTA TRASEIRA 313,00 616,00
2.00 BATENTE 54,00 108,00
4.00 PNEUS 175X70X14X 390,00 1.560,00
4.00 VALVULAS 8,00 32,00
1.00 AXIAL 154,00 154,00
2.00 BIELETA Finalidade: UNO 86,00 172,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 FECHADURA PORTA TRASEIRA - FECHADURA PORTA TRASEIRA BATENTE PNEUS 175X70X14X VALVULAS AXIAL BIELETA Finalidade: UNO 2.642,00
17/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/48560872; 2.642,00
17/08/2023 Pagamento de Empenho 4624/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.642,00
TOTAL 2.642,00 2.642,00 2.642,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.