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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4684 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.30 GASOLINA COMUM - SPACE FOX 5,59 448,88
156.22 GASOLINA COMUM - SPACE FOX 5,69 888,88
36.27 GASOLINA COMUM - SPACE FOX 5,84 211,79
69.61 GASOLINA COMUM - TRACKER 5,84 406,52
111.08 GASOLINA COMUM - TRACKER 5,69 631,91
59.01 GASOLINA COMUM - TRACKER 5,59 329,84
44.08 GASOLINA COMUM - TRACKER 5,89 259,66
220.80 DIESEL S10- JAF 5A26 5,48 1.210,01
81.85 DIESEL S10- JAF 5A26 5,59 457,55
30.89 GASOLINA COMUM- AMB FIORINO 5,84 180,42
93.42 GASOLINA COMUM- AMB FIORINO 5,69 531,57
41.76 GASOLINA COMUM- AMB FIORINO 5,59 233,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER DIESEL S10- JAF 5A26 DIESEL S10- JAF 5A26 GASOLINA COMUM- AMB FIORINO GASOLINA COMUM- AMB FIORINO GASOLINA COMUM- AMB FIORINO 5.790,49
10/08/2023 estorno nota com divergencia -1.667,56
16/08/2023 Conforme DANFE Nº 220/1961; 220/1993; 220/1992; 4.122,93
16/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4684/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 4.122,93
TOTAL 4.122,93 4.122,93 4.122,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.