| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 
| Número do empenho: | 4785 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/08 | 100,00 | 100,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/08 | 100,00 | ||
| 18/08/2023 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/08 | 100,00 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2023 JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES - 3070 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||