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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4789 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXTENSÃO TRIPLA PP 3X0,75MM 5M 42,00 42,00
2.00 TE LUZ SAIDA 2P 9,00 18,00
1.00 RALINHA CHINES 3.1/2 INOX 7,00 7,00
1.00 RALINHO INOX JAPONES 6,00 6,00
2.00 VALVULA LAVATORIO 7/8 TIGRE 12,90 25,80
1.00 SIFÃO SANFONADO 9,00 9,00
1.00 GARRAFA TERMICA PRESSÃO 75,00 75,00
1.00 TNAQUE FIBRA FRONTAL 610,00 610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 EXTENSÃO TRIPLA PP 3X0,75MM 5M TE LUZ SAIDA 2P RALINHA CHINES 3.1/2 INOX RALINHO INOX JAPONES VALVULA LAVATORIO 7/8 TIGRE SIFÃO SANFONADO GARRAFA TERMICA PRESSÃO TNAQUE FIBRA FRONTAL 792,80
22/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/1863; 792,80
23/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 792,80
TOTAL 792,80 792,80 792,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.