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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AREIA 220,00 1.100,00
18.00 CIMENTO 50KG 43,90 790,20
2.00 TABUA 30 PINUS 65,00 130,00
10.00 TABUA 20 PINUS 45,00 450,00
2.00 FERRO 4.2MMM 12 MT 14,50 29,00
2.00 PREGO 17X27 GERDAU 18,00 36,00
10.00 TABUAS 15 PINUS 32,50 325,00
2.00 CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG 20,50 41,00
300.00 TIJOLO FURADO 6 FUROS 1,10 330,00
3.00 TELHA 6MM 2,44X1,10M 69,50 208,50
6.00 TRELIÇA (METRO) 9,20 55,20
1.00 CAPA DE CHUVA REFORÇADA PRETA GG 59,90 59,90
2.00 CAPA DE CHUVA AMARELA GG 28,00 56,00
1.00 LUVA BANHADA PU WK 7,00 7,00
3.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE 12,00 36,00
1.00 FLEXIVEL DE AGUA FRIA 60CM TIGRE 15,00 15,00
1.00 TEE ESG 50MM 5,90 5,90
1.00 TEE ESG 40MM 2,85 2,85
1.00 REDUÇÃO EXCENTRICA ESG 3,50 3,50
1.00 JOELHO ESH 90 MM 1,55 1,55
2.00 LUVA ESG 40MM 1,60 3,20
14.50 CANO ESGOTO 40MM 5,60 81,20
96.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X90MM 0,80 76,80
96.00 BUCHA PLASTICA 8MM 0,10 9,60
1.00 TORNEIRA COZINHA ME B MOVEL BUZIOS BEGE DURIN 43,00 43,00
1.00 VALVULA LAVATORIO 7/8 TIGRE 12,90 12,90
1.00 PU 40 FLEX CINZA 380G 19,50 19,50
1.00 LAMPADA LED BULBO 30W 28,00 28,00
2.00 FIXADOR LONA PR WORKER 4,50 9,00
15.00 PARAFUSO TELHEIRO UNID 1,00 15,00
1.00 PORTA FERRO MACICA E 0,80X2,10 580,00 580,00
1.00 ESPUMA EXPANSIVA WORKER 37,00 37,00
1.00 SERRA CIRCULAR 4 1/2 VILA 17,90 17,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 AREIA CIMENTO 50KG TABUA 30 PINUS TABUA 20 PINUS FERRO 4.2MMM 12 MT PREGO 17X27 GERDAU TABUAS 15 PINUS CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG TIJOLO FURADO 6 FUROS TELHA 6MM 2,44X1,10M TRELIÇA (METRO) CAPA DE CHUVA REFORÇADA PRETA GG CAPA DE CHUVA AMARELA GG LUVA BANHADA PU WK FLEXIVEL AGUA FRIA 50CM TIGRE FLEXIVEL DE AGUA FRIA 60CM TIGRE TEE ESG 50MM TEE ESG 40MM REDUÇÃO EXCENTRICA ESG JOELHO ESH 90 MM LUVA ESG 40MM CANO ESGOTO 40MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X90MM BUCHA PLASTICA 8MM TORNEIRA COZINHA ME B MOVEL BUZIOS BEGE DURIN VALVULA LAVATORIO 7/8 TIGRE PU 40 FLEX CINZA 380G LAMPADA LED BULBO 30W FIXADOR LONA PR WORKER PARAFUSO TELHEIRO UNID PORTA FERRO MACICA E 0,80X2,10 ESPUMA EXPANSIVA WORKER SERRA CIRCULAR 4 1/2 VILA 4.615,70
21/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/1864; 4.615,70
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 4.615,70
TOTAL 4.615,70 4.615,70 4.615,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.