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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4836 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO 6MM PADO 77,50 77,50
1.00 FECHADURA POPLINE 20X53 75,50 75,50
20.00 REBITE 4,8MMX16MMM 0,20 4,00
1.00 PORTA FERRO C/ VIDRO FIXO 0,80X2,10 530,00 530,00
3.00 VISTA PORTA 7,50 22,50
1.00 DISJUNTOR SOPRANO 10,50 10,50
0.50 AREIA 220,00 110,00
3.00 CHAPA TAPUME MADEIRA 110X220X9MM 58,00 174,00
2.00 PREGO 17X27 KG GERDAU 18,00 36,00
2.00 TRENA 5M 25,00 50,00
1.00 PRUMO PEDREIRO 28,00 28,00
1.00 SERRA CIRCULAR 4 1/2 17,90 17,90
1.00 BROCA AÇO 5MM 9,00 9,00
1.00 BROCA AÇO 6MM 11,50 11,50
1.00 REBITADOR MANUAL 10 4 PONTAS 35,00 35,00
3.00 DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30CM 12,00 36,00
6.00 FEERO 8MM 12MT 45,00 270,00
1.00 ARAME RECOZIDO 16 1KG 22,90 22,90
2.00 CIMENTO 50KG 43,90 87,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 CADEADO 6MM PADO FECHADURA POPLINE 20X53 REBITE 4,8MMX16MMM PORTA FERRO C/ VIDRO FIXO 0,80X2,10 VISTA PORTA DISJUNTOR SOPRANO AREIA CHAPA TAPUME MADEIRA 110X220X9MM PREGO 17X27 KG GERDAU TRENA 5M PRUMO PEDREIRO SERRA CIRCULAR 4 1/2 BROCA AÇO 5MM BROCA AÇO 6MM REBITADOR MANUAL 10 4 PONTAS DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 17X30CM FEERO 8MM 12MT ARAME RECOZIDO 16 1KG CIMENTO 50KG 1.608,10
23/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/1867; 1.608,10
23/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 1.608,10
TOTAL 1.608,10 1.608,10 1.608,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.