Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2023 |
PLACA DE OBRA LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 CAIXA COLETORA, 0,85 X 0,85 X 1,10 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - "PARE" DESMOBILIZAÇÃO |
238.750,00 |
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20/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/325; |
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62.666,39 |
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27/11/2023 |
valor com contrapartida empenho 4866 |
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-62.666,39 |
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18/12/2023 |
PLACA DE OBRA
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/
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62.666,39 |
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18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849 |
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60.399,13 |
18/12/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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1.282,15 |
18/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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233,12 |
18/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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751,99 |
15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfs/03; |
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60.304,01 |
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30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2023 - REF. JANEIRO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849
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56.371,23 |
30/01/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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899,61 |
30/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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1.499,34 |
30/01/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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1.533,83 |
11/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/027; |
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115.372,97 |
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27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2023 - REF. MARÇO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849 |
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107.848,84 |
27/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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2.868,52 |
27/03/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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1.721,11 |
27/03/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4865/2023 |
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2.934,50 |
31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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406,63 |
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31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2023 - REF. AGOSTO/2024
Construtora Del Rijo S.A. - 7849 |
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406,63 |
06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/83; |
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406,63 |
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06/08/2024 |
REFERENTE LIQUIDADA NA DATA ERRADA |
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-406,63 |
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TOTAL |
238.750,00 |
238.750,00 |
238.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |