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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5107 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 Álcool - Frasco de 1Lt 5,84 163,52
561.00 Sacola plástica branca capacidade 5 kg 0,11 61,71
28.00 Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) 4,18 117,04
17.00 Lençol Hospitalar 12,99 220,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 Álcool - Frasco de 1Lt Sacola plástica branca capacidade 5 kg Saponáceo cremoso (embalagem de 300ml) Lençol Hospitalar 563,10
25/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/4846; 563,10
07/11/2023 Pagamento de Empenho 5107/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 563,10
TOTAL 563,10 563,10 563,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.