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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 REBITE 0,50 7,50
2.00 FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH , 19,00 38,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 14X50 COMPLETO JUMELO 13,80 13,80
1.00 JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR 71,00 71,00
1.00 VALVULA RELE FREIO 515,20 515,20
1.00 MANGUEIRA CUICA 72,00 72,00
1.00 BROCA 8MM 12,10 12,10
1.00 MANGUEIRA ESPIRAL 7.70M Finalidade: ONIBUS ILL-8259 79,00 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 REBITE FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH , PARAF SEXT MA 8.8 14X50 COMPLETO JUMELO JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR VALVULA RELE FREIO MANGUEIRA CUICA BROCA 8MM MANGUEIRA ESPIRAL 7.70M Finalidade: ONIBUS ILL-8259 808,60
01/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/6673; 808,60
04/09/2023 Pagamento de Empenho 5138/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 808,60
TOTAL 808,60 808,60 808,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.