| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI | 
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.50 | MDO FALHA Finalidade: UNO PLACA IMX-0G97 | 75,00 | 112,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | MDO FALHA Finalidade: UNO PLACA IMX-0G97 | 112,50 | ||
| 01/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/270; | 112,50 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 5149/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,50 | ||
| TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||