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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5187 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
178.14 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 5,41 963,72
129.86 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 5,41 702,56
175.35 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 6,49 1.138,05
121.52 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 6,49 788,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 OLEO DIESEL - ONIBUS IIL-8269 3.592,97
06/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/240038; 1/240453; 1/240917; 1/241937; 3.592,97
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2023 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 3.592,97
TOTAL 3.592,97 3.592,97 3.592,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.