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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5205 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA 24V 90,00 90,00
1.00 SOQUETE H7 40,00 40,00
1.00 SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA 90,00 90,00
8.00 LAMPADAS 1141 10,00 80,00
1.00 SINALEIRA LATERAL 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 LAMPADA 24V SOQUETE H7 SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LAMPADAS 1141 SINALEIRA LATERAL 330,00
06/09/2023 Conforme DANFE Nº 890/48788201; 330,00
06/09/2023 Pagamento de Empenho 5205/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.