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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5281 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
95.26 DIESEL S10 5,69 542,05
338.44 DIESEL S10 6,59 2.229,98
1.00 ZAP LIMPA VIDROS 100ML 11,99 11,99
1.00 AROMATIZANTE NATUAR 45ML DIVERSOS 27,90 27,90
145.59 DIESEL S10 Finalidade: VAN PASSAGEIRO IYT-8053 5,59 813,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 DIESEL S10 DIESEL S10 ZAP LIMPA VIDROS 100ML AROMATIZANTE NATUAR 45ML DIVERSOS DIESEL S10 Finalidade: VAN PASSAGEIRO IYT-8053 3.625,74
13/09/2023 Conforme DANFE Nº 220/2040; 3.625,74
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 3.625,74
TOTAL 3.625,74 3.625,74 3.625,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.