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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5287 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF AGOSTO/2023 6.088,39 6.088,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF AGOSTO/2023 6.088,39
04/09/2023 IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF AGOSTO/2023 6.088,39
12/09/2023 Pagamento de Empenho 5287/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.088,39
TOTAL 6.088,39 6.088,39 6.088,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.