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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5307 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLEMENTO EMPENHO 5243 2,08 2,08
1.00 COMPLEMENTO EMPENHO 5244 3,76 3,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 COMPLEMENTO EMPENHO 5243 COMPLEMENTO EMPENHO 5244 5,84
05/09/2023 COMPLEMENTO EMPENHO 5243 COMPLEMENTO EMPENHO 5244 5,84
12/09/2023 Pagamento de Empenho 5307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3,76
12/09/2023 Pagamento de Empenho 5307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2,08
TOTAL 5,84 5,84 5,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.