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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5318 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 31,00 465,00
10.00 CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 18,00 180,00
12.00 CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 31,00 372,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 1.017,00
13/09/2023 CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB 7716 CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 1.017,00
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2023 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 1.017,00
TOTAL 1.017,00 1.017,00 1.017,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.