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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST

Dados do Empenho
Número do empenho: 5334 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CAMISA GOLA POLO MALHA PV AZUL MARINHO MANGA CURTA COM SERIGRAFIA NO PEITO 55,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 CAMISA GOLA POLO MALHA PV AZUL MARINHO MANGA CURTA COM SERIGRAFIA NO PEITO 550,00
13/09/2023 Conforme DANFE Nº 246; 550,00
21/09/2023 Pagamento de Empenho 5334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 550,00
29/09/2023 TED DEVOLVIDA -550,00
03/10/2023 Pagamento de Empenho 5334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.