Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5359 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 |
46,80 |
748,80 |
1.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 |
8,00 |
42,30 |
4.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
51,30 |
205,20 |
7.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 |
52,65 |
368,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2023 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 |
1.364,85 |
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11/09/2023 |
TROCRA QUANTIDADE ERRADA DOS PRODUTOS |
-1.364,85 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.