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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5360 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 46,80 748,80
8.00 FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 42,30 338,40
4.00 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 51,30 205,20
7.00 FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 52,65 368,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 1.660,95
25/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/113883; 1.660,95
26/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5360/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 1.641,02
26/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5360/2023 19,93
TOTAL 1.660,95 1.660,95 1.660,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 26/09/2023 19,93 Lançada
TOTAL   19,93