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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 12/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,20 4,00
20.00 BUCHA PLASTICA 6MM 0,10 2,00
1.00 SIFÃO SANFONADO SIMP BLUKIT 9,00 9,00
1.00 VALVULA LAVATORIO 7/8 KRONA 9,90 9,90
1.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA 39,00 39,00
1.00 SERRA FERRO NICKOLSON 8,50 8,50
1.00 VASO ACOPLADO QUADRADO ASPEN GELO 785,00 785,00
1.00 ASSENTO SANITARIO ASPEN CREME 108,00 108,00
1.00 ASSENTO SANITARIO ALUMASA 28,60 28,60
1.00 CHAVE PHILIS 3/16X5 WORKER 10,00 10,00
2.00 FECHADURA PROPLINE EXT 40X53 65,00 130,00
1.00 SIFÃO SANFONADO 1,50MT 15,90 15,90
1.00 LAMPADA LED BULBO 40W 37,00 37,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE 5,50 5,50
3.00 MANGA CORRUGADA LARANJA 1/2 2,60 7,80
1.00 TOMADA 4X2 TRAMONTINA LUX 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2023 PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA 6MM SIFÃO SANFONADO SIMP BLUKIT VALVULA LAVATORIO 7/8 KRONA CAIXA DESCARGA ALUMASA SERRA FERRO NICKOLSON VASO ACOPLADO QUADRADO ASPEN GELO ASSENTO SANITARIO ASPEN CREME ASSENTO SANITARIO ALUMASA CHAVE PHILIS 3/16X5 WORKER FECHADURA PROPLINE EXT 40X53 SIFÃO SANFONADO 1,50MT LAMPADA LED BULBO 40W FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE MANGA CORRUGADA LARANJA 1/2 TOMADA 4X2 TRAMONTINA LUX 1.208,20
25/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/1881; 1.208,20
26/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 1.208,20
TOTAL 1.208,20 1.208,20 1.208,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.