Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DOUVER NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5397 |
Data de lançamento: |
14/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Locação de UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, possuindo anexo um banheiro e cozinha JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 |
800,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2023 |
Locação de UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, possuindo anexo um banheiro e cozinha JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023 |
2.400,00 |
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25/09/2023 |
Locação de UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, possuindo anexo um banheiro e cozinha JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2023
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2.400,00 |
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26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2023
DOUVER NICOLINI - 5557 |
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2.352,00 |
26/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5397/2023 |
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48,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/09/2023 |
48,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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48,00 |
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