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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5432 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARAME GALV 38,00 38,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 40CM 8,00 8,00
1.00 ARAME RECOZIDO 18 1,24 1KG 39,90 39,90
1.00 CAIXA DESCARGA ASTRA 59,90 59,90
1.00 PLUG PINO MACHO 20A 10,00 10,00
1.00 PLUG PINO FEMEA 20A 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 ARAME GALV ENGATE FLEXIVEL 40CM ARAME RECOZIDO 18 1,24 1KG CAIXA DESCARGA ASTRA PLUG PINO MACHO 20A PLUG PINO FEMEA 20A 165,80
25/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/164; 165,80
26/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5432/2023 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 165,80
TOTAL 165,80 165,80 165,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.