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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5449 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CIMENTO 50KG 43,90 263,40
6.00 CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG 20,50 123,00
2.50 AREIA 220,00 550,00
12.00 FORRO DE PVC 7MM FRISADO 35,00 420,00
400.00 TIJOLO FURADO 6 FUROS 9X14X19CM 1,10 440,00
1.00 JANELA VENEZIANA FERRO 1,00X1,00 490,00 490,00
1.10 BRITA 100,00 110,00
26.36 PAREDE EUCALIPTO 2º 48,00 1.265,28
1.00 LUVA BANHADA 7,00 7,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE 5,50 5,50
3.00 TELHA 4MM 2,44X0,45M 26,50 79,50
1.00 PREGO TELHEIRO 18X36 CASAFER 37,50 37,50
2.00 MANTA ASFALTICA 10CM 7,00 14,00
1.00 FERRO 10MM 12MT 71,50 71,50
1.00 PREGO17X27 18,00 18,00
1.00 PREGO 16X24 KG GERDAU 19,70 19,70
1.00 PREGO 13X15 GERDAU 24,30 24,30
1.00 ARCO DE SERRA REGULAVEL 39,90 39,90
1.00 MARTELO CABO MADEIRA 27MM 47,50 47,50
8.00 TABUA DE PINUS 15,50 124,00
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 1M 16,00 16,00
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM TIGRE 15,00 15,00
4.00 TELHA 6MM 2,13X1,10M 67,00 268,00
10.00 PARAFUSO TELHEIRO UNID 1,00 10,00
2.00 ESPUMA EXPANSIVA WORKER 37,00 74,00
10.00 PARAFUSO VAOS 10MM 8,00 80,00
1.00 ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT 14,00 14,00
1.00 ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 8,00 8,00
6.00 TOMADA EXT CZ RADIAL 5,70 34,20
28.00 FIO PARALELO 2X1,5MM 3,00 84,00
1.00 INTERRUPTOR EXT CZ RADIAL 5,50 5,50
6.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,40 2,40
12.00 PARAFUSO PHILIS CHATA 6,0X100MM 1,00 12,00
12.00 BUCHA BRANCA 10MM 0,45 5,40
1.00 FITA ISOLANTE PRETA 10M 5,00 5,00
2.00 ABRAÇADEIRA TIPO 1/2 0,55 1,10
2.00 DISCO DIAMANTADO CONTINUO 25,00 50,00
1.00 PORTA FERRO C/ VIDRO FIXO 530,00 530,00
6.00 CANTONEIRA PINUS 2,70MT 9,50 57,00
2.00 ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE 5,00 10,00
1.00 TEE ESG 100MM 14,50 14,50
3.00 JOELHO ESG 90 40MM 1,55 4,65
1.00 TEE ESG 40MM 2,85 2,85
3.00 CANO ESGOTO 40MM 5,60 16,80
8.00 JOELHO SOL 20MM 1,35 10,80
2.00 CAPTADOR SOL 20MM 2,05 4,10
9.00 CANO SOLDAVEL 20MM 3,50 31,50
2.00 TEE SOL 20MM 1,85 3,70
1.00 JOELHO SOL 20X1/2MM 5,20 5,20
1.00 BUCHA DE REDUÇÃO SOL 25X20MM 1,05 1,05
1.00 ADPTADOR SOL 25X3/4MM 1,55 1,55
6.50 MANTA ASFALTICA 10CM 5,00 32,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG AREIA FORRO DE PVC 7MM FRISADO TIJOLO FURADO 6 FUROS 9X14X19CM JANELA VENEZIANA FERRO 1,00X1,00 BRITA PAREDE EUCALIPTO 2º LUVA BANHADA FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE TELHA 4MM 2,44X0,45M PREGO TELHEIRO 18X36 CASAFER MANTA ASFALTICA 10CM FERRO 10MM 12MT PREGO17X27 PREGO 16X24 KG GERDAU PREGO 13X15 GERDAU ARCO DE SERRA REGULAVEL MARTELO CABO MADEIRA 27MM TABUA DE PINUS FLEXIVEL AGUA FRIA 1M FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM TIGRE TELHA 6MM 2,13X1,10M PARAFUSO TELHEIRO UNID ESPUMA EXPANSIVA WORKER PARAFUSO VAOS 10MM ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO TOMADA EXT CZ RADIAL FIO PARALELO 2X1,5MM INTERRUPTOR EXT CZ RADIAL PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA 7MM PARAFUSO PHILIS CHATA 6,0X100MM BUCHA BRANCA 10MM FITA ISOLANTE PRETA 10M ABRAÇADEIRA TIPO 1/2 BUCHA PLASTICA 6MM DISCO DIAMANTADO CONTINUO PORTA FERRO C/ VIDRO FIXO CANTONEIRA PINUS 2,70MT ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE TEE ESG 100MM JOELHO ESG 90 40MM TEE ESG 40MM CANO ESGOTO 40MM JOELHO SOL 20MM CAPTADOR SOL 20MM CANO SOLDAVEL 20MM TEE SOL 20MM JOELHO SOL 20X1/2MM BUCHA DE REDUÇÃO SOL 25X20MM ADPTADOR SOL 25X3/4MM MANTA ASFALTICA 10CM 5.561,68
25/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/1886; 5.561,68
26/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 5.561,68
TOTAL 5.561,68 5.561,68 5.561,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.