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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5474 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/09/23 A 30/09/23 614,00 614,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET PRAÇA DA CIDADE DE MORMAÇO 01/09/23 A 30/09/23 614,00
26/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº u5/217; 614,00
27/09/2023 Pagamento de Empenho 5474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 614,00
TOTAL 614,00 614,00 614,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.