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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5475 Data de lançamento: 21/09/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE CENTTRO ADM DE 01/09/23 A 30/09/23 1.228,00 1.228,00
1.00 REFERENTE DEDICA 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/09/23 A 30/09/23 614,00 614,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2023 REFERENTE CENTTRO ADM DE 01/09/23 A 30/09/23 REFERENTE DEDICA 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/09/23 A 30/09/23 1.842,00
26/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº u/217; 1.842,00
27/09/2023 Pagamento de Empenho 5475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.842,00
TOTAL 1.842,00 1.842,00 1.842,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.