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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5514 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SAPATA EMBR 91,00 182,00
1.00 MOLA AMBR 9,50 9,50
1.00 GRAXEIRA M6 1MM PRETA 2,80 2,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 SAPATA EMBR MOLA AMBR GRAXEIRA M6 1MM PRETA 194,30
29/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/29657; 194,30
29/09/2023 Pagamento de Empenho 5514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 194,30
TOTAL 194,30 194,30 194,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.